ODPOWIEDZI Z KATEGORII: VAT [ pokaż wszystkie ]
Pytanie zadane: 2013-05-07 08:34 przez rozyczka555
ODPOWIEDŹ UŻYTKOWNIKA WFIRMA.PL - KSIĘGOWOŚĆ ONLINE:
Miesięczne bądź kwartalne - w zależności od sposobu rozliczania się z podatku VAT - deklaracje powinny być składane za każdy okres, gdy jest się czynnym podatnikiem. Nie ma tu znaczenia, czy deklaracja wyjdzie "zerowa", mimo to powinna zostać złożona do urzędu. [ pokaż całą odpowiedź ]kategoria: VAT
Pytanie zadane: 2013-04-25 08:49 przez Dominko
ODPOWIEDŹ UŻYTKOWNIKA WFIRMA.PL - KSIĘGOWOŚĆ ONLINE:
Tak naprawdę do końca roku można korzystać ze “starych” druków VAT-7 chyba że dokonywana jest korekta VAT związana z nieuregulowaniem zobowiązania w ustawowym terminie (150 dni od upływu terminu płatności - powiązane z ulgą na złe długi)- wówczas już należy złożyć VAT-7 w nowej 13 wersji. [ pokaż całą odpowiedź ]kategoria: VAT
Pytanie zadane: 2013-04-22 10:47 przez JanKowa
ODPOWIEDŹ UŻYTKOWNIKA WFIRMA.PL - KSIĘGOWOŚĆ ONLINE:
Kontrahent który zakupuje od Pana towar i któremu wystawia Pan rachunek (brutto) nie ma możliwości odliczenia VAT od zakupu, a przy sprzedaży zgodnie z zasadami ogólnymi musi opodatkować całą wartość sprzedaży netto. Czyli z przykładu te 90zł jeżeli to wartość netto sprzedaży. [ pokaż całą odpowiedź ]kategoria: VAT
Pytanie zadane: 2013-04-22 10:47 przez JanKowa
ODPOWIEDŹ UŻYTKOWNIKA WFIRMA.PL - KSIĘGOWOŚĆ ONLINE:
Dotychczas księgował Pan w cenach brutto czyli VAT był kosztem. Po rezygnacji ze zwolnienia (złożeniu VAT-R) przy sprzedaży będzie Pan naliczał podatek VAT. Odliczyć VAT od zakupu towarów dokonanego przed rejestracją można jedynie na wniosek złożony Naczelnikowi US pod warunkiem sporządzenia i złoże... [ pokaż całą odpowiedź ]kategoria: VAT
Pytanie zadane: 2013-04-17 15:34 przez Dakota0
ODPOWIEDŹ UŻYTKOWNIKA WFIRMA.PL - KSIĘGOWOŚĆ ONLINE:
Nie- od faktury pro forma nie płaci się podatku, nie jest ona bowiem dokumentem księgowym.kategoria: VAT
Pytanie zadane: 2013-03-27 08:57 przez wojteczka
ODPOWIEDŹ UŻYTKOWNIKA WFIRMA.PL - KSIĘGOWOŚĆ ONLINE:
Można zaliczyć opłatę do kosztów właśnie na podstawie otrzymanego potwierdzenia zapłaty. Sporządza się na tej podstawie dowód wewnętrzny pod który podpina dowód zapłaty i na tej podstawie dokonuje się wpisu do kpir. [ pokaż całą odpowiedź ]kategoria: VAT
Pytanie zadane: 2013-03-21 10:22 przez joko79
ODPOWIEDŹ UŻYTKOWNIKA WFIRMA.PL - KSIĘGOWOŚĆ ONLINE:
W zasadzie tak. Wytyczne dotyczące trybu składania poszczególnych dokumentów często są podane na stronie już danego US. (Oczywiście zachować potwierdzenie nadania i jeden egzemplarz dla siebie). [ pokaż całą odpowiedź ]kategoria: VAT
Pytanie zadane: 2013-03-18 13:31 przez tens
ODPOWIEDŹ UŻYTKOWNIKA WFIRMA.PL - KSIĘGOWOŚĆ ONLINE:
Import usług należy rozliczyć z datą wykonania usługi. Jeżeli jest ona zgodna z terminem wystawienia faktury - to bierze się pod uwagę datę wystawienia dokumentu, a nie jego wpływu.kategoria: VAT
Pytanie zadane: 2013-03-18 13:31 przez tens
ODPOWIEDŹ UŻYTKOWNIKA WFIRMA.PL - KSIĘGOWOŚĆ ONLINE:
Jeżeli pierwotna deklaracja została złożona terminowo, to przygotowując korektę wystarczy załączyć pismo z wyjaśnieniem powodu korekty. [ pokaż całą odpowiedź ]kategoria: VAT
Pytanie zadane: 2013-03-11 14:00 przez farzana
ODPOWIEDŹ UŻYTKOWNIKA WFIRMA.PL - KSIĘGOWOŚĆ ONLINE:
Jeżeli u nievatowca wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia w całości nie przekroczyła w danym roku, jak i w roku poprzednim 50.000zł, to może on nie wykazywać WNT przy nabyciu towarów z innego kraju Unii Europejskiej. Zgodnie z przepisami taki nabywca może nie kwalifikować danej transakcji jako WNT.kategoria: VAT