mam pytanko; w maju 2010r. wystawiłam zwykłą fakturę vat na klienta z Czech (usługa). Teraz już wiem, że w myśl. art. 28b ust. 1 ust. o vat powinnam była wystawić fakturę bez VATu. W zaiązku z powyższym w grudniu wystawiłam korektę do faktury majowej. I teraz mam w związku z powyższym pytania:
1. Z jaką datą zaksięgować korektę faktury? a) z data jej wystawienia? b) z datą odbioru przez klienta potwierdzoną na mojej kopii (potwierdzona faktura korygująca jeszcze do mnie nie odtarła) c) z datą nadania listu poleconego? 2. JAk dokonać korekty deklaracji VAT-7? Tutaj nie mam żadnych pomysłów, bo nigdy tego nie robiłam i kompletnie nie wiem, jak się do tego zabrać. Czy skorygować tylko deklatację majową (składana w czerwcu), czy ostatnio składaną, czy tez majową i każdą kolejną? Doświadczone i mądre głowy prosze o pomoc :)2011-01-27 09:14 autor odpowiedzi: eGospodarka.pl - Dział Podatkowy
Podatki nie są skomplikowane. Niezrozumiałe są jedynie działania i "myśli" osób je tworzących.
Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.