Witam,
chciałem zapytać czy w moim przypadku występuje obowiązek rejestracji VAT oraz składania miesięcznych deklaracji.
Jestem podmiotowo zwolniony ze względu na nieprzekraczanie obrotu. Moja działalność polega na pośrednictwie w eksporcie do Wielkiej Brytanii świadczonej dla polskich producentów (wystawiam faktury prowizyjne polskim producentom)
Usługi agencyjne w eksporcie są objęte 0% stawką VAT.
W powyższym przypadku nie ma obowiązku rejestracji
Natomiast:
Jest otwarta opcja, w której będę mógł pośredniczyć w sprzedaży dla niemieckiego producenta do Wielkiej Brytanii. Czy w tym przypadku będę musiał się zarejestrować jako VAT-owiec i składać deklaracje? Jeśli tak to jakie i czy będę miał obowiązek składania tylko w miesiącach, kiedy taka usługa pośrednictwa miała miejsce? W jakim dniu taki obowiązek rejestracji będzie wymagany? Czy może być to np. jeden dzień przed wystawieniem faktury prowizyjnej?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
2016-08-01 08:34 autor odpowiedzi: eGospodarka.pl - Dział Podatkowy
Podatki nie są skomplikowane. Niezrozumiałe są jedynie działania i "myśli" osób je tworzących.
Dodano 2022-03-17 19:25 przez VIOLA
Witam. Czy można jeszcze poprawić stawkę vat (z 23% na 0%) na fakturze exportowej wystawionej w m-cu X/2021?
Problem tkwił w tym, że wtedy nie wygenerował się komunikat E199 przy odprawie celnej, bo przewoźnik nie zeskanował dokumentów na granicy. Teraz natomiast po kilku miesiącach, na przełomie l...
Dodano 2013-07-12 00:17 przez SG
Jak naliczyć podatek VAT przy sprzedaży produktu nieakcyzowego według poniższego:
I wersja
Producent (UE)---> Pośrednik 1 (UE) ----> Pośrednik 2 (UE) ---> Nabywca (poza UE)
a/ produkt przemieszcza się z magazynu Producenta (UE) do magazynu Pośrednika 1 (UE), skąd Nabywca (poza UE) dokonuje odbioru...
Dodano 2018-09-05 23:06 przez matmix1
Witam,planuję założyć jednoosobową działalność gospodarczą jako programista - automatyk (kody PKD - 33.12/13/20.Z, 62.01/02/09.Z). Działalność do końca 2018 roku będzie rozliczana na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego 17%. Jestem świadomy limitów oraz braku możliwości odliczenia kosztów od przychod...
Dodano 2018-02-23 10:36 przez Jan_12
Od niedawna prowadzę działalność gospodarczą w zakresie współpracy z kontrahentami zagranicznymi. Działalność jest zarejestrowana w Polsce. Proszę o podpowiedź w następujących sprawach:
Kontrahentowi niemieckiemu sprzedaję towar, do którego część elementów kupuję w Polsce, część w Niemczech. Kupion...
Dodano 2017-05-30 19:12 przez marekkkowalski
Jestem zarejestrowanym podatnikiem VAT UE, kupuję towar od polskiego kontrahenta, płacąc 23% VAT, następnie sprzedaję go firmie niemieckiej (która również jest podatnikiem VAT UE). Przedsiębiorcy niemieckiemu wystawiam fakturę z 0% VAT. Towar wysyłam kurierem, mam więc dowody na to, że towar opuścił...
Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.
Teoretycznie rzecz biorąc, postanowienia Unijnego Kodeksu Celnego oraz towarzyszących mu rozporządzeń wykonawczych i delegowanych obowiązują na całym terytorium Unii Europejskiej. W praktyce, każdy kraj członkowski potrafi poszczególne ...
Szpital nabywający od niemieckiej firmy, nieposiadającej w Polsce siedziby czy miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz polskiego NIP, oprogramowanie komputerowe (świadczenie usług), jest obowiązany z tego tytułu rozpoznać import ...
W eksporcie towarów przedsiębiorcy mogą stosować 0% stawkę VAT. Warunkiem jest posiadanie dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium UE. Jedna z polskich firm, prócz faktury, chciała przedłożyć CMR, konosament, dokumenty ...
Jeśli podatnikowi przysługuje wybór pomiędzy dwiema czynnościami, to nie ma on obowiązku wyboru tej, z którą wiąże się obowiązek zapłaty najwyższej kwoty VAT. Przeciwnie, ma prawo wybrać taką strukturę swojej działalności, dzięki ...