eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPoradyFirmaKsięgowość / FinanseFaktura z Google - Irlandia


2008-04-05 15:47 autor: andrzej_malch

12 453 odsłon

Faktura z Google - Irlandia

Mam fakturę z google adwords i mam taki problem, wiem ogólnie że księguje się to przez fakturę wewnętrzną że trzeba zapłacić Vat itd, ale nie wiem czy mogę to zrobić jeżeli nie posiadam rejestracji VAT EU mam zwykły nip a nie z przedrostkiem PL, czy ktoś zna odpowiedź na ten problem?

[ porady z tej kategorii ]

UDZIELONE ODPOWIEDZI (pokaż wszystkie )

  • 2008-04-05 16:36 autor odpowiedzi: konto usunięte

    Jeżeli występuje import usług, to trzeba to zrobić. Za co konkretnie jest ta faktura? Bo to wszystko zależy od miejsca świadczenia usługi, a to trzeba dokładnie określić.

    Oceń odpowiedź 0 0

    skomentuj | odpowiedz

  • 2008-04-05 17:38 autor odpowiedzi: andrzej_malch

    Reklamy na stronie google w polsce (takie włączyłem ograniczenie że wyświetla się dla użytkowników z Polski)

    Oceń odpowiedź 0 0

    skomentuj | odpowiedz

  • 2008-04-06 12:31 autor odpowiedzi: eGospodarka.pl - Dział Podatkowy

    Hmm. Tutaj chyba będzie miał zastosowanie art. 27 ust. 3 ustawy o VAT. Opodatkować w Polsce fakturą wewnętrzną.

    Podatki nie są skomplikowane. Niezrozumiałe są jedynie działania i "myśli" osób je tworzących.

    Oceń odpowiedź 0 0

    skomentuj | odpowiedz

  • 2008-04-07 08:21 autor odpowiedzi: konto usunięte

    Zgadzam się. Moim zdaniem, miejsce wykonywania usługi jest w Polsce.

    Przy imporcie usług nie trzeba mieć unijnego NIP. Przydaje się on tylko w niektórych przypadkach, np. usług transportowych, spedycyjnych czy niektórych na ruchomym majątku rzeczowym - ale też nie jest wtedy konieczny, choć jego brak powoduje czasem utrudnienia.

    Oceń odpowiedź 0 0

    skomentuj | odpowiedz

  • 2008-04-07 22:33 autor odpowiedzi: andrzej_malch

    Czyli co mam zrobić z tą fakaturą:

    1. Nic - wrzucić do kosza bo nie mogę jej wliczyć w koszta

    2. Zaksięgować przez fakturę wewnętrzną (mimo braku VAT EU)

    bo nie rozumiem tego?

    Oceń odpowiedź 0 0

    skomentuj | odpowiedz

  • 2008-04-08 08:48 autor odpowiedzi: konto usunięte

    A dlaczego nie można wrzucić w koszty? Przecież to wydatek związany z promocją firmy. Należy przeliczyć ją po kursie z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury ( bo przypuszczam, że jest w dolarach ) i wpisać do KPiR w pozostałe wydatki.

    Do VAT należy wystawić fakturę wewnętrzną - tutaj po kursie z dnia wystawienia - ująć ją w rejestrze sprzedaży jako import usług i jednocześnie w rejestrze zakupów. Należy to zrobić w miesiącu, w którym powstaje obowiązek podatkowy od danej usługi, czyli w tym przypadku podejrzewam, że w tym, kiedy faktura została wystawiona.

    Brak unijnego NIP nie ma żadnego znaczenia.

    Pozdrawiam

    Oceń odpowiedź 0 0

    skomentuj | odpowiedz

  • 2008-04-11 14:58 autor odpowiedzi: stiven23

    Może dopisze, iż w momencie zapłaty (pod data zapłaty) należy skorygować zapisy o dodatnie lub ujemne różnice kursowe.

    Pozdrawiam:)

    Oceń odpowiedź 0 0

    skomentuj | odpowiedz

  • 2008-04-14 08:15 autor odpowiedzi: andrzej_malch

    Dziękuję wszystkim za pomoc.

    Podsumowując napiszę co zrobiłem (mam nadzieję że dobrze :-) )

    1. Do pkpir wpis netto (kwota faktycznie zapłacona w wystawionej prędzej faktury wewnętrznej) w kolumnie 13 (pozostałe wydatki) no i 14 (razem wydatki)

    2. Do Ewidencji zakupów VAT wpis netto +22% VAT

    3. Do Ewidencji sprzedaży VAT wpis netto +22% VAT

    4. Odpowiednie wpisy do VAT7k (pozycja 34 i 35)

    U mnie nie wystąpiła różnica kursowa - całość operacji była w złotówkach

    Oceń odpowiedź 0 0

    skomentuj | odpowiedz

  • 2008-04-15 12:14 autor odpowiedzi: stiven23

    Z tego co wcześniej napisano "+" lub "-" różnica kursową u Ciebie będzie różnicą pomiędzy wyceną faktury w/g NBP a faktycznym kursem po którym została zrealizowana zapłata.

    Pozdrówka :)

    Oceń odpowiedź 0 0

    skomentuj | odpowiedz

  • 2008-04-15 16:46 autor odpowiedzi: andrzej_malch

    Cytuję, co napisał/a stiven23

    Z tego co wcześniej napisano "+" lub "-" różnica kursową u Ciebie będzie różnicą pomiędzy wyceną faktury w/g NBP a faktycznym kursem po którym została zrealizowana zapłata.

    Pozdrówka :)

    Ale ja mam fakturę za usługę w złotówkach, więc chyba nie muszę niczego przeliczać.

    Oceń odpowiedź 0 0

    skomentuj | odpowiedz

  • 2008-04-16 08:27 autor odpowiedzi: konto usunięte

    Jeżeli faktura jest w złotówkach, to nie ma różnic kursowych.

    Pozdrawiam

    Oceń odpowiedź 0 0

    skomentuj | odpowiedz

  • 2008-10-07 10:41 autor odpowiedzi: konto usunięte

    Cytuję, co napisał/a andrzej_malch

    Dziękuję wszystkim za pomoc.

    Podsumowując napiszę co zrobiłem (mam nadzieję że dobrze :-) ) 1. Do pkpir wpis netto (kwota faktycznie zapłacona w wystawionej prędzej faktury wewnętrznej) w kolumnie 13 (pozostałe wydatki) no i 14 (razem wydatki) 2. Do Ewidencji zakupów VAT wpis netto +22% VAT 3. Do Ewidencji sprzedaży VAT wpis netto +22% VAT 4. Odpowiednie wpisy do VAT7k (pozycja 34 i 35) U mnie nie wystąpiła różnica kursowa - całość operacji była w złotówkach

    2 i 3 dlaczego +22% vat przeciez faktury z googla sa przysyłane z zerowym vatem?

    czy mógłbyś mi to wyjasnic?

    dziękuje

    Oceń odpowiedź 0 0

    skomentuj | odpowiedz

  • 2008-10-07 11:58 autor odpowiedzi: eGospodarka.pl - Dział Podatkowy

    Podatek ten należy rozliczyć w Polsce. Stąd 22% stawka VAT.

    Podatki nie są skomplikowane. Niezrozumiałe są jedynie działania i "myśli" osób je tworzących.

    Oceń odpowiedź 0 0

    skomentuj | odpowiedz

  • 2008-10-08 18:22 autor odpowiedzi: konto usunięte

    przypuszczam że gdzies popełniam bład, bo nie mam nigdzie w opcjach przyjmowania DW zaznaczenia stawki vat, jak to jest w innych fakturach vatowskich

    co za tym idzie nie moge wystawić do vatu DW, gdyż w ewidencji vat pokazują sie tylko faktury vat

    teoretycznie wiem jak to wprowadzić jednak praktycznie nie widze takich opcji w swoim programie ;)

    program Mała Firma z Elfina

    Oceń odpowiedź 0 0

    skomentuj | odpowiedz

  • 2008-10-09 17:18 autor odpowiedzi: eGospodarka.pl - Dział Podatkowy

    może fakturą wewnętrzną?

    Podatki nie są skomplikowane. Niezrozumiałe są jedynie działania i "myśli" osób je tworzących.

    Oceń odpowiedź 0 0

    skomentuj | odpowiedz

Strony: 1 2

DODAJ ODPOWIEDŹ:

Powiadom mnie emailem, gdy ktoś jeszcze odpowie na to pytanie

Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.



Porady - pytania i odpowiedzi

Szukaj pytań i odpowiedzi



Zadaj pytanie

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj pytanie w kategorii Księgowość / Finanse

Eksperci radzą

Ostatnio udzielone odpowiedzi

Tematy

Poprzednie pytania