Wiem, że dużo jest artykułów już na ten temat, ale chciałbym wiedzieć czy dobrze rozumuję. Jak ujmować te faktury w deklaracji VAT-7? Mam fakturę na odwrotne obciążenie kwota 85,86 zł. I od tej kwoty naliczam VAT 23% i taką fakturę z VAT-em wpisuję do rejestru (nie wpisuję nigdzie faktury ze stawką np) i to ma się znaleźć na deklaracji w pozycji 41 (85,76 zł) i 42 (19,75 zł) jako zakup.
Natomiast jeżeli chodzi o sprzedaż to ona ma być nieksięgowana ale ma się pojawić na deklaracji w pozycji 31 (85,76 zł) i 32 (19,75zł). Czy może do deklaracji mam naliczyć VAT a do podatku dochodowego faktury mają być ze stawką np?
2013-11-15 10:07 autor odpowiedzi: Biuro Rachunkowe DEKLAR Gliwice
Jeśli kupujemy towar z załącznika 11 Ustawy Vat
ZAkup ze stawką 23% wprowadzić do rejestrów i kwota netto do kosztów
natomiast , żeby naliczyć vat należny( żeby nam się wyzerował vat naliczony) wartość zakupu powtarzamy tylko w rejestrach sprzedaży
www.deklar.pl
Dodano 2013-11-18 13:05 przez ada2206
Prowadzę KPiR, zrobiłam 2 egzemplarze faktury VAT. Księguję w rejestrze VAT jako zakup (VAT naliczony). Co ze sprzedażą (VAT należny)? Czy również wprowadzić do rejestru VAT? Nie mam pozycji aby automatycznie dane przeszły do poz. 31 i 32 do deklaracji VAT-7. Jak to zrobić? ...
Dodano 2013-10-29 12:39 przez anna_kowalska22
Czytałam już pytania i odpowiedzi, ale dalej nie rozumiem, jak w praktyce mam wpisać w rejestrach VAT i w deklaracji VAT podatek od zakupu stali. Proszę wytłumaczcie mi to, jak chłopu na granicy. Nie mogę tego zrozumieć.
Dodano 2013-12-03 07:07 przez sta123
W październiku została zakupiona stal ze stawką np. Zastała zaksięgowana fakturą wewnętrzną. W grudniu część stali została sprzedana, a część zwrócona do hurtowni. Pytanie: w jaki sposób ująć w rejestrach i na deklaracji VAT-7 zwrot stali?
Dodano 2014-02-20 21:03 przez m123440
Witam,
prowadzę działalność handlową, kupuję stal z hurtowni i ja jako sklep ponownie ją sprzedaję. Czyli muszę moją fakturę zakupu stali wykazać w deklaracji VAT-7 w poz. 31, 32 z VAT 23%, a później sprzedaję poprzez kasę fiskalną i wykazuję normalną sprzedaż z VAT-em 23% w poz. 41, 42 deklaracji V...
Dodano 2014-02-01 15:16 przez Laura55
Mam problem dotyczący podstawy opodatkowania towarów wrażliwych i związanych z nimi usług. Jeśli wystawiam faktury za sprzedaż blachy i usługę cięcia, walcowania i gięcia to podstawą opodatkowania jest razem blacha plus usługa cięcia jako ze VAT-em NP czy osobno blacha NP i usługa cięcia stawka 23%?...
Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.
Jedna faktura dokumentująca zakup towarów w ramach tzw. odwrotnego obciążenia oraz na zasadach ogólnych? Tak - takie rozwiązanie jest jak najbardziej dopuszczalne, o ile faktura taka zawiera niezbędne elementy. Mimo że dokument jest jeden ...
Sprzedajesz stal, złom, sprzęt komputerowy czy do gier, bądź inne podobne towary firmom? Pamiętaj, że jako sprzedawca w wystawianych fakturach nie powinieneś naliczać podatku VAT - ten bowiem rozlicza kupujący. Jak wystawić fakturę na ...
Przedsiębiorca dokonał wewnątrzwspólnotowej dostawy samochodu Mercedes AMG. Fiskus oskarżył go o świadome uczestnictwo w karuzeli VAT i zamiast zwrotu podatku określił dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Swoje oskarżenie oparł na tym, że ...
Oskarżona o udział w 2013 r. w procederze obrotu pustymi fakturami spółka w tym samym roku, w ramach innej transakcji, zwróciła kontrahentowi otrzymaną od niego w 2012 r. zaliczkę na zakup nieruchomości, której sprzedaż nie doszła do ...
2024-05-16 12:20
2024-05-16 12:17