Jestem producentem mebli drewnianych. Chciałbym rozpocząć eksport mebli za granicę. Na początku do Danii. Chciałbym zapytać jakie dodatkowe koszta wiążą się ze sprzedażą moich towarów za granicę? Czy muszę dopłacić 2% VAT-u - czy zrobi to duński odbiorca ze względu na 25% VAT w Danii?
2013-02-06 10:17 autor odpowiedzi: wfirma.pl - księgowość online
Dania jest krajem Unii Europejskiej - jesli więc Pan oraz zagraniczny odbiorca jesteście zgłoszeni do transakcji wewnątrzwspólnotowych z nadanym numerem NIP-UE (VAT-UE) to transakcja będzie stanowić wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT).
Przy sprzedaży można zastosować stawkę VAT 0%, jeśli będzie Pan posiadał dowód wywozu mebli z terytorium kraju.
W tego typu transakcjach to odbiorca z Danii będzie więc zobowiązany do naliczenia podatku VAT.
Jeśli natomiast odbiorca jest osobą prywatną, to sprzedaż należy potraktować jak krajową, ze stawką 23%.
Żadna ze stron transakcji nie będzie dopłacać różnicy 2% wynikającej z innych stawek VAT w każdym z krajów.
2013-02-06 17:07 autor odpowiedzi: eGospodarka.pl - Dział Podatkowy
Dodano 2013-06-04 09:33 przez konto usunięte
Jestem VAT-owcem, nawet zarejestrowanym jako UE i sprzedaję towary, ale nie tylko firmom, ale też osobom prywatnym z krajów UE. Jak opodatkować taką sprzedaż?
Dodano 2013-02-21 08:59 przez konto usunięte
Witam! Mam takie pytanie, jakie muszę spełnić warunki żeby zastosować przy WDT stawkę 0%. Sprzedaż będzie na rzecz firm, na razie do Niemiec i Francji.
Dodano 2013-10-21 21:05 przez stysia82
Witam,
mam pytanie:
Mam działalność gospodarczą w Polsce. Kupiłam towar w Wielkiej Brytanii do dalszej odsprzedaży dla polskiej firmy. Ta natomiast ten sam towar (w tej samej ilości) sprzedaje klientowi w Szwecji. Dla ograniczenia kosztów chcemy przesłać towar bezpośrednio z Wielkiej Brytanii do Szw...
Dodano 2013-06-19 12:13 przez puma
Wystawiliśmy faktury WDT dla kontrahenta unijnego. Po wysłaniu towaru i faktury zorientowaliśmy się, że na fakturze wystawionej przez naszego pracownika przed numerem NIP, brak kodu naszego państwa czyli PL. Czy powinniśmy wystawić notę korygującą? Czy brak naszego kodu PL pozwala podatnikowi na zas...
Dodano 2013-04-11 14:14 przez konto usunięte
Mam nowego kontrahenta z Francji (mała firma), który jednak nie posiada VAT-UE.
Czy jak chce mu sprzedać towary, to mogę w jakiś sposób zastosować stawkę 0% czy niestety normalną krajową 23%?
Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.
Stosując wobec podatnika dodatkową sankcję finansową przewidzianą w art. 112b ustawy o podatku od towarów i usług, organ nie może tego robić z automatu, a na podstawie stwierdzenia wystąpienia wskazanych w tym przepisie nieprawidłowości. ...
Niemiecka spółka zamówiła u polskiego dystrybutora rury pcv w różnych rozmiarach oraz pasujące do nich kształtki kanalizacyjne. Dostawca zlecił transport przewoźnikowi, a następnie wystawił fakturę, w treści której wykazał ...
Przedsiębiorca dokonał wewnątrzwspólnotowej dostawy samochodu Mercedes AMG. Fiskus oskarżył go o świadome uczestnictwo w karuzeli VAT i zamiast zwrotu podatku określił dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Swoje oskarżenie oparł na tym, że ...
W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się oszustwa podatkowego chociażby przez jedną z firm, organy skarbowe biorą pod lupę wszystkich jej kontrahentów uczestniczących w łańcuchu dostaw. W przypadku braku oczywistych dowodów na ich ...
2014-09-12 10:40
2013-09-11 08:38